Как онлайн заполнить декларацию 3 ндфл

Содержание
  1. 3-НДФЛ заполнение онлайн на сайте ИФНС | Индивидуальный Инвестиционный Счёт (ИИС)
  2. Личный кабинет на сайте налоговой
  3. Декларация 3-НДФЛ
  4. Как и куда подавать?
  5. Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика: инструкция 2021
  6. Вход в личный кабинет налогоплательщика
  7. С помощью логина и пароля
  8. С помощью электронной подписи (ЭЦП)
  9. С помощью Госуслуг
  10. Заполнение декларации 3-НДФЛ
  11. Выбор типа доходов и вычетов
  12. Раздел «Доходы»
  13. Раздел «Вычеты»
  14. Просмотр и отправка сформированной 3-НДФЛ
  15. По для заполнения 3-ндфл
  16. ПО «Декларация»
  17. Заполнить 3-НДФЛ онлайн
  18. Заполнение 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика
  19. Готовые примеры заполнения 3-НДФЛ
  20. Тонкости заполнения документа
  21. Инструкция составления 3-НДФЛ
  22. Оформление шапки налоговой декларации
  23. Информация о плательщике
  24. Данные о телефоне
  25. Кто должен оставлять подпись и как датируется документ?
  26. Ошибки при заполнении формы
  27. Инструкция по заполнению 3-НДФЛ онлайн
  28. Кому подойдет данный способ заполнения? 
  29. Инструкция по заполнению декларации онлайн на сайте ФНС

3-НДФЛ заполнение онлайн на сайте ИФНС | Индивидуальный Инвестиционный Счёт (ИИС)

Как онлайн заполнить декларацию 3 ндфл

В настоящей статье содержится пошаговая инструкция по заполнению декларации по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн на сайте ИФНС.

Личный кабинет на сайте налоговой

Предполагается, что у нас уже есть зарегистрированный личный кабинет. Если нет, то можно почитать инструкцию как создать личный кабинет на сайте налоговой. Правда, речь в ней идёт о старой версии (действовала до конца 2021 года), тем не менее, принципиальные вещи по регистрации личного кабинета не изменились.

Также предполагается, что у нас есть на руках и сопроводительные документы:

  • Справка 2-НДФЛ
  • Документы, подтверждающие перечисления на ИИС (банковские платёжки и т.д.)
  • Документы, подтверждающие наличие ИИС: договор присоединения к регламенту и т.д..

Все эти документы нужны нам в электронном виде, поэтому их нужно отсканировать или сделать качественные фото-копии этих документов и собрать их в одной папке на компьютере или устройстве, с которого мы собираемся отправлять 3-НДФЛ онлайн:

После авторизации открывается главная страничка личного кабинета.

Так как ЭЦП из старой версии личного кабинета не работает, нужно создать её заново, сделаем это сразу.

Нужно нажать на профиль:

В профиле будет доступно несколько разделов, надо выбрать «Создать ЭП», но так, как по умолчанию открывается раздел «Контактная информация», сначала желательно убедиться, что в профиле есть наш телефон и электронная почта:

Без подтверждения номера телефона и электронной почты личным кабинетом для целей отправки 3-НДФЛ пользоваться будет невозможно, получим вот такое сообщение:

Вносим телефон и почту и двигаемся дальше — непосредственно на вкладку «Получить ЭП», и выбираем «Ключ электронной подписи хранится в защищённой системе ФНС России»:

Промотав страницу вниз, увидим наши личные данные и предложение создать пароль для ЭП. На этом шаге надо придумать пароль для нашей электронной подписи и СОХРАНИТЬ его (запомнить), он ещё будет нужен не один раз:

После нажатия кнопки «Отправить запрос», придётся подождать, пока ЭЦП сгенерируется. Этот процесс может занять продолжительное время:

Далее следует дождаться, пока ЭП будет сгенерирована:

Процесс генерации может продолжаться несколько часов. Таким образом, в процессе заполнения декларации 3-НДФЛ может возникнуть некоторая пауза. Но лучше не торопиться, ведь гораздо обиднее пройти весь процесс, а в конце убедиться в невозможности отправить сформированные документы.

Итак, дожидаемся формирования ЭП и только после этого приступаем к созданию декларации.

На главной странице выбираем «Жизненные ситуации»:

Отдадим должное чувству юмора налоговиков, возврат налога — это очень даже жизненная ситуация

Источник: https://invest-schet.ru/3-ndfl-zapolnenie-onlajn-na-sajte-ifns/

Декларация 3-НДФЛ

Как онлайн заполнить декларацию 3 ндфл

Налоговая декларация 3-НДФЛ — это специальный документ, содержащий в себе сведения о полученных доходах, понесенных расходах и сумм вычетов налогоплательщика.

3-НДФЛ подается налогоплательщиком в налоговую инспекцию для того, чтобы отчитаться о своих доходах и расходах.

Как и куда подавать?

На бумажном носителе (лично): Налогоплательщик подает декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган по месту регистрации.

На бумажном носителе (по почте): Налоговую декларацию 3-НДФЛ можно сдавать по почте (п. 4 ст. 80 НК РФ).

Этот способ удобен, так как не нужно посещать налоговые органы, можно сэкономить время, а также незаменимо для тех, кто находится в другом городе и не может лично подать налоговую декларацию в инспекцию.

Готовую налоговую декларацию обязательно нужно отправлять ценным письмом с описью вложения. Необходимо собрать все копии документов, декларацию 3-НДФЛ, 2 экземпляра описи и вложить в конверт (Запечатывать пока не нужно, на почте сотрудник почтового отделения заберет обе описи, на одном экземпляре поставит отметку и отдаст вам вместе с чеком).

На конверте предварительно написать: Пример: «Ценное письмо, с описью вложения на 10 рублей» Ценность определяется по описи. После отправки, у вас останется один экземпляр описи.

Заметка: Можно отправить пакет документов, с описью вложения и с уведомлением о получении налоговым органом. В этом случае после получения письма налоговым органом Вам по почте придет уведомление с указанием конкретного получателя, а также дата приема документов.

Уведомление полезно в случае, если Ваши документы утеряны и придется отстаивать свои права в налоговом органе.
В электронном виде (через личный кабинет на сайте ИФНС):
Для начала работы с личным кабинетом необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации с паспортом и получить у инспектора логин и первичный пароль.

Далее зайти на сайт https://www.nalog.ru и перейти на вкладку для физических лиц.
Далее введите логин и первичный пароль, который был выдан в инспекции, и нажмите кнопку Войти. При первом входе система предложит поменять пароль.

Далее перейдите в свой профиль и выберите Получить сертификат ключа, он понадобится для отправки вашей декларации в налоговую инспекцию

В открывшемся окне выбрать Ключ электронной подписи ФНС России выбрать Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России.
Далее нажать кнопку Сформировать запрос на сертификат. В открывшемся окне придумать пароль. По итогам система создаст вам сертификат, скопируйте сгенерированный серийный номер, он потребуется для отправки декларации.
Далее для отправки декларации нужно перейти на вкладку Налог на доходы ФЛ и выбрать 3-НДФЛ.
В открывшейся вкладке выберите Заполнить/отправить декларацию онлайн
Далее выбираете пункт Направить сформированную декларацию Далее выберите год, за который вы будете отправлять декларацию, нажмите ОК.

И нажмите кнопку Сформировать файл для отправки (добавить файл декларации от Центра Отчетности).

После этого система предложит вам также добавить необходимые документы для соответствующего вычета.

Далее введите пароль ЭП (номер сертификата), который был сгенерирован ранее. А после – нажмите кнопку Подписать и Направить декларацию – и она уйдет в налоговую инспекцию.

Готово! Теперь ваша декларация доставлена в налоговый орган, обработка и возврат денежных средств обычно занимает 2-4 месяца.

Документы,которые необходимо приложить при подаче декларации:

На обучение:

  • Оригинал справки по форме 2-НДФЛ
  • Копию договора на оказание образовательных услуг
  • Копию лицензии на оказание образовательных услуг организации (заверенная печатью)
  • Копии или оригиналы чеков и квитанций об оплате (комиссия не учитывается)
  • Справка из деканата (за обучение ребенка)
  • Копию свидетельства о рождении (за обучение ребенка)

Лечение:

  • Оригинал справки по форме 2-НДФЛ
  • Копию договора на оказание медицинских услуг
  • Копию лицензии на оказание медицинских услуг (заверенная печатью)
  • Справка об оплате (из медицинского учреждения)
  • Копии или оригиналы чеков и квитанций об оплате (комиссия не учитывается)

Покупка медикаментов:

  • Оригинал справки по форме 2-НДФЛ
  • Копию договора на оказание медицинских услуг
  • Копию лицензии на оказание медицинских услуг (заверенная печатью)
  • Справка об оплате (из медицинского учреждения)
  • Копии или оригиналы чеков и квитанций об оплате (комиссия не учитывается)
  • Рецептурные бланки со штампом
  • Свидетельство о заключении брака (если за супруга)

На жилое имущество имущество:

  • Оригинал справки по форме 2-НДФЛ
  • Копию договора купли-продажи
  • Копию акта приема-передачи
  • Копию договора уступки права требования (при долевом строительстве)
  • Копию свидетельство о гос.регистрации или выписки из Россреестра
  • Копии квитанций об оплате
  • Копию расписки от продавца в получении денег
  • Копию кредитного договора
  • Оригинал справки об уплаченных процентах (после того как получили полный вычет за имущество)
  • Реестр чеков и их копии за ремонт в новостройке или при строительстве

На страхование:

  • Справку по форме 2-НДФЛ за соответствующий год
  • справку от работодателя о суммах дополнительных страховых взносов, которые были удержаны и перечислены им по поручению налогоплательщика.
  • Копии или оригиналы чеков и квитанций об оплате (комиссия не учитывается),подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на уплату взносов
  • Копию лицензии учреждения.
  • Подготовить копию договора (страхового полиса) с негосударственным фондом (страховой компанией).
  • Подготовить копии документов, подтверждающих степень родства с лицом, за которое налогоплательщик оплатил пенсионные (страховые) взносы.

На благотворительность:

  • Копии или оригиналы чеков и квитанций об оплате (комиссия не учитывается),
  • Копию договоров (соглашений) на пожертвование, оказание благотворительной помощи и т.п.
  • Справку по форме 2-НДФЛ за соответствующий год

На вычет по ИИС, перенос убытков:

  • Или договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, или договор о брокерском обслуживании / договор доверительного управления в форме единого документа, подписанного сторонами, или заявление (уведомление, извещение) о присоединении к регламенту (договору) брокерского обслуживания или доверительного управления
  • Подготовить копии документов, подтверждающий факт зачисления денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет.
  • справку по форме 2-НДФЛ за соответствующий год
  • Подготовить копии документов, подтверждающих наличие права на налоговый вычет (например, отчеты брокера, подтверждающие факт совершения операций на индивидуальном инвестиционном счете).
  • Документы, подтверждающие произведенные расходы на приобретение ценных бумаг, а также связанные с их продажей
  • Документы, подтверждающие объем понесенного убытка

При продаже:

  • Копию договора на приобретение имущества (если продали меньше чем за 250 000 или 1 000 000, то предыдущий договор купли-продажи не нужен)
  • Копию договора продажи имущества
  • Ответственность и штрафы
  • Доход, полученный от продажи имущества, подлежит декларированию. Декларацию 3-НДФЛ необходимо подать в налоговый орган до 30 апреля следующего года, а до 15 июля – заплатить рассчитанный в декларации налог на доходы.
  • 1. В случае если вы не подали во время декларацию, по итогам которой нет налога к уплате, то налоговые органы будут требовать предоставление налоговой декларации (в частности, чтобы подтвердить, что у Вас действительно нет налога к уплате)
  • В этом случае грозит штраф в 1000 рублей (ст. 119 НК РФ).
  • 2. Если Вы не подали вовремя декларацию, по итогам которой Вам нужно было заплатить налог.
  • За несвоевременную подачу декларации грозит штраф в размере 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки (начиная с 1 Мая), но не более 30% от общей суммы.
  • Если Вы не подали декларацию и не заплатили налог до 15 Июля, то необходимо заплатить пени по налогу на доходы в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый просроченный день (после 15 Июля)
  • 3. Своевременно подали декларацию, но не заплатили вовремя налог.
  • Если Вы вовремя подали декларацию 3-НДФЛ, но не заплатили вовремя (до 15 Июля) налог, рассчитанный по этой декларации, то к Вам нельзя применить ни статья 119, ни статья 122 НК РФ. Единственное, что Вам грозит это пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый просроченный день уплаты налога.

Источник: https://xn--d1aoe3a.xn--80asehdb/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-3-%D0%BD%D0%B4%D1%84%D0%BB/

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика: инструкция 2021

Как онлайн заполнить декларацию 3 ндфл

С 2010 года налоговики на своем портале предлагают услугу — Личный кабинет. В этом сервисе плательщик сборов может контролировать задолженность по налогам, госпошлинам, штрафам. Также на сервере разрешено подавать налоговую отчетность без посещения службы.

Отправить оформленный бланк 3-НДФЛ (КНД 1151020) через портал также легко, как заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн бесплатно.

Чтобы подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика, нужно авторизоваться в системе и внести сведения в соответствующую форму.

Отправляя КНД 1151020, гражданину нужно приложить к документации комплект документов. Такую возможность налоговики также предоставляют на портале бесплатно.

Вход в личный кабинет налогоплательщика

Перед тем как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика, необходимо войти на личную страницу в системе одним из трех способов: ввести логин (ИНН) — пароль, использовать данные для входа в сервис Госуслуги (ЕСИА) либо используя электронный ключ или электронную подпись (ЭЦП). Электронная подпись дает преимущество владельцу страницы: если гражданин оформил ЭЦП, то при помощи ее резидент сможет подписывать удаленно любую документацию на сайте и отправлять в ФНС.

С помощью логина и пароля

Логин и пароль — самая знаменитая «пара» для входа в различные системы. Сайт налоговиков тоже применяет эту схему, но другие методы авторизации надежнее.

Логин и пароль на nalog.ru не формируется просто так, его нужно получить в уполномоченном органе. В качестве логина ИФНС предлагают использовать ИНН, а пароль генерируется сервисом в МФЦ или аккредитованном центре.

Чтобы получить карту регистрации на портале, нужно прийти в ИФНС. Причем это может быть любая служба, независимо от того, в какой гражданин стоит на учете. Если резидент обратится в ФНС по месту проживания, то нужно взять с собой паспорт. А если в другую, то дополнительный документ — ИНН (копия или оригинал).

При получении данных для регистрации личного аккаунта детям до 14 лет, службу должны посетить законные представители ребенка. С собой нужно взять: свидетельство о рождении ребенка и документацию, которая подтверждает личность родителя. Если обращается опекун, то дополнительно необходима бумага, подтверждающая опекунство.

Для входа на личную страницу при помощи логина — пароля, нужно:

  1. Ввести данные в соответствующие строки на главной странице.
  2. Нажать на надпись «Войти».

При потере логина и пароля гражданину нужно прийти в инспекцию с паспортом и ИНН за получением новых данных для авторизации.

С помощью электронной подписи (ЭЦП)

ЭЦП, или ЭП — сертификат шифра, который дает доступ к личной странице, а также используется для подписания бумаг. Чтобы получить ключ, нужно прийти в Удостоверяющий центр аккредитации, который аккредитован Минкомсвязи. Хранить ЭП разрешено на одном из носителей:

  • жесткий диск ПК;
  • флешка;
  • USB-шифр;
  • смарт-карта.

Для использования ЭП на ПК необходимо установить программу CryptoPro CSP 3.6 для авторизации по ГОСТу 2001, а для входа по ГОСТу 2012 используют версию ПО — 4.0.

Для авторизации на сайте с использованием ЭЦП, нужно нажать на главной странице входа на надпись «Войти» с помощью ЭП.

С помощью Госуслуг

Портал Госуслуги (ЕСИА) позволяет хранить сведения из важной документации: паспорт, свидетельство о рождении, ИНН, СНИЛС, страховой медицинский полис, водительские права, загранпаспорт и другое. Личный аккаунт ЕСИА позволяет гражданину пользоваться различными услугами и получать ответы на вопросы юридического характера.

Чтобы войти на страницу плательщика сборов через этот сервис, нужно:

  1. Зарегистрироваться на портале ЕСИА.
  2. Заполнить необходимые поля.
  3. Подтвердить учетную запись в МФЦ, ПФР либо в центре аккредитации.
  4. Войти на главную страницу авторизации в ФНС.
  5. Нажать на кнопку с надписью «Войти» через Госуслуги.

Если учетка на ЕСИА не подтверждена или подтверждена кодом из письма, которое отправлено почтой РФ, то сведения для авторизации на сервере ИФНС не подойдут. Утверждение учетки с личным присутствием обязательно.

Заполнение декларации 3-НДФЛ

О том, как заполнить декларацию в личном кабинете налогоплательщика, есть информация на сайте налоговиков. Но в этой статье сведения предоставлены более понятно.

В бумажном бланке КНД 1151020 на 2021 год два раздела, восемь приложений, два листа для расчетов. На сайте плательщика сборов информация более компактна и заполнение занимает меньше времени. В личном аккаунте ФНС заполняется два раздела, программа автоматически рассчитывает показатели. Также в учетной записи бесплатно предлагаются различные бланки.

Перед тем как заполнить декларацию в личном кабинете налогоплательщика 2021 года, нужно:

  1. Войти в аккаунт.
  2. На главной странице выбрать вкладку «Жизненные ситуации».
  3. Выбрать вкладку «Подать декларацию 3-НДФЛ».
  4. В появившемся окне выбрать способ подачи — «Заполнить новую декларацию онлайн».
  5. Оформить титульную страницу.

Далее выбираем типы доходов, вычетов и прописываем соответствующую информацию в блоках.

Выбор типа доходов и вычетов

Перед тем как заполнить декларацию онлайн в личном кабинете налогоплательщика после заполнения титульника, резидент выбирает тип прибыли и возмещений, по которым заполняется КНД 1151020. Алгоритм:

  1. Установить на шаге «Тип доходов» галочку на соответствующем типе прибыли: из российских источников либо из зарубежных.
  2. Определиться с видом возмещения.
  3. Нажать кнопку «Далее».

Раздел «Доходы»

Теперь нужно выбрать, откуда поступили средства. Программа предлагает три варианта, если выбран тип прибыли — из российских источников: от российской компании, ИП, физического лица. Алгоритм заполнения раздела:

  1. Выбрать вид источника и заполнить поля: название, ИНН, КПП — для юрлица.
  2. Чтобы добавить сумму прибыли, нужно нажать на кнопку Добавить доход. Указать тип и сумму прибыли.
  3. Блок о суммарной прибыли и сумму сбора система заполнит автоматически, сделав предварительный расчет.

Раздел «Вычеты»

Теперь нужно заполнить блок с вычетами. В примере используется имущественный возврат. Инструкция по оформлению блока по квартирной компенсации:

  1. Заполнить название жилого объекта (квартира, комната, др.), указать признак плательщика, поставить другие галочки при надобности. Наименование жилища и признак резидента предлагаются в списке, который появляется при нажатии на стрелочку в строке.
  2. Внести адресные сведения о жилище в соответствующем блоке, который расположен ниже.
  3. Указать метод, сумму покупки, а также дату, когда были зарегистрированы права на имущество.
  4. Далее программа автоматически рассчитает сумму, а также предложит прикрепить подтверждающую документацию.

Просмотр и отправка сформированной 3-НДФЛ

На этом шаге гражданин вправе проверить правильность оформления бланка и в случае ошибки, еще раз узнать, как заполнить 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика.

По итогам программа укажет сумму к возмещению, размер сборов и прочее. Если гражданин не согласен с результатом, то администрация разъясняет расчет в специальном блоке «Как сформировалась эта сумма».

Также 3-НДФЛ предлагается скачать в формате PDF. Затем гражданин вправе ее распечатать, отправить или лично отнести налоговикам.

В этом блоке резидент вправе приложить дополнительные бумаги. Затем нужно ввести ЭЦП и нажать на надпись «Подтвердить и отправить».

PDF-образец КНД 1151020, заполненной на личной странице плательщика сборов.

По для заполнения 3-ндфл

В личном кабинете плательщика резидент вправе отправить в ФНС КНД 1151020, которую заполнил через ПО либо скачать программное обеспечение «Декларация» на свой ПК.

Чтобы отправить формуляр, который оформлен в программе, нужно:

  1. Нажать на соответствующую кнопку.
  2. Выбрать год, за который формируется и отправляется бумага.
  3. Прикрепить файл в формате XML, в который ПО конвертирует оформленный бланк КНД 1151020.

ПО «Декларация»

Чтобы использовать ПО для заполнения бланка, нужно скачать программу. Это можно сделать в личном аккаунте. Алгоритм скачивания:

  1. Нажать на кнопку «Скачать программу».
  2. После этого откроется окно, где предлагается ПО для скачивания и установки.
  3. Выбрать версию 2021 года.
  4. Скачать аннотацию, инструкцию по установке и файл программы в формате MSI.

После установки оформляется формуляр 3-НДФЛ:

  1. Вкладка «Задание условий» — это титульная страница бланка, в котором гражданин указывает:
  • номер ФНС;
  • ОКТМО;
  • вид плательщика.
  1. Сведения о декларанте — вторая часть титульника, где указываются Ф.И.О, ИНН, дата и место рождения, проживания, информация из бумаги, подтверждающей личность.
  2. Указать типы, источники прибыли, тариф налога, итоговые суммы ПО рассчитает самостоятельно.
  3. Затем заполняется поле вычетов.
  4. Проверить правильность оформления бланка нажатием на кнопку проверки.
  5. Если ошибок нет, то появится окно, которое извещает об успешной проверке.
  6. Сохранить файл в формате XML в нужную папку.

После процедуры КНД 1151020 в формате XML гражданин может отправить в ФНС по электронке, через личный аккаунт на nalog.ru либо принести в инспекцию на носителе.

Источник: http://NalogObzor.info/publ/elektronnoe-zapolnenie-deklaracii-3-ndfl

Заполнить 3-НДФЛ онлайн

Как онлайн заполнить декларацию 3 ндфл
Заполнить онлайн через ФНСЗаполнить онлайн через ГосуслугиЗаполнить онлайн через НДФЛ Сервис

Заполнить 3-НДФЛ нужно согласно всем нормам НК и действующего законодательства. Форму составляют с целью уплаты налогов в государственную казну или для возврата части уплаченных средств.

Декларация 3-НДФЛ заполняется онлайн, на сайте налоговой, либо самостоятельно, используя программное обеспечение. В 2021 году налоговую декларацию заполнить очень просто, посмотрите на примере, как выполняется эта процедура с помощью программы:

Заполнить 3-НДФЛ с помощью программы

Заполнение 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

Заполнить 3-НДФЛ через личный кабинет ФНС

Готовые примеры заполнения 3-НДФЛ

На официальном сайте налогоплательщика имеются готовые примеры заполнения декларации 3-НДФЛ, с ними вы можете ознакомиться по этой ссылке.

Тонкости заполнения документа

Хорошим помощником в формировании справки является приложение «Декларация», его можно скачать на официальном сайте ФНС.

При составлении 3-НДФЛ вручную необходимо учесть некоторые тонкости:

  • поля для текстов и чисел начинают заполнять слева, писать нужно заглавными буквами;
  • если остаются пустые строки, необходимо оставить там прочерки;
  • при пропуске пунктов необходимо оставить прочерки во всех свободных ячейках.

В документ вписывают полную сумму до копеек, кроме графы НДФЛ. Здесь вычисления округляются до рубля. Указание доходов и расходов нельзя указывать в иностранной валюте, необходимо перевести сумму в рубли по действующему курсу на момент заполнения декларации.

Важна и нумерация страниц, которая начинается с числа 001 и идет по порядку в поле «Стр.». Данные, которые налогоплательщик вносит в декларацию, должны быть подлинными и заверены подтверждающими документами.

Инструкция составления 3-НДФЛ

Нельзя допустить в документе исправлений или ошибок. Необходимо писать только черными или синими чернилами (при самостоятельном заполнении декларации).

Оформление шапки налоговой декларации

  1. Пункт ИНН должен содержать информацию об идентификационном номере налогоплательщика.
  2. В номере корректировки указывается код 000, если документ подается первый раз. Если в орган представляется исправленный вариант формы, здесь прописывают шифр 001.
  3. Под понятием налогового периода подразумевается отрезок времени, за который человек представляет отчет: за 12 месяцев – ставят код 34, первый квартал проходит од шифром 21, 6 месяцев – 31, 9 месяцев – 33.
  4. В разделе отчетного периода указывается предыдущий год, за который и происходит уплата налога.
  5. В поле налогового органа вписывают четырехзначный код того представительства, куда налогоплательщик подает отчетность: первые 2 цифры – номер региона, а вторая пара – код налоговой службы.

Информация о плательщике

В поле кода страны указывают шифр страны гражданства налогоплательщика. Кодировка для России – 643. Если заявитель не имеет гражданства, его отмечают номером 999.

В поле категории физического или юридического лица необходимо вписать соответствующий шифр:

  • 720 для ИП;
  • код 730 присвоен лицам, занимающимся частной практикой;
  • 740 отвечает за адвокатскую деятельность;
  • физические лица числятся под кодом 760;
  • фермеры проходят по базе под шифром 770. 

Информация с личными данными вписывается в документ точно и правильно, согласно документу, удостоверяющему личность.

Статус заявителя оформляется одной из цифр: 1 – для резидента страны, 2 – для иностранцев или граждан РФ, которые меньше 183 дней пробыли на родине.

Данные о телефоне

Новая форма не включает строк для предоставления информации о месте проживания и регистрации – эти данные указывать нет необходимости, но поле с номером контактного телефона должно быть заполнено в обязательном порядке. Можно указать мобильный или стационарный номер, при необходимости, с кодом города.

Кто должен оставлять подпись и как датируется документ?

Титульный лист должен содержать информацию о количестве страниц, которые были заполнены, о числе приложений, т.е. подтверждающих документов.

Дата проставляется в левом нижнем углу формы под кодом 1 – для налогового агента и шифром 2 – для доверенного представителя. Последнему необходимо прикрепить к форме 3-НДФЛ документ, который подтверждает его полномочия.

Ошибки при заполнении формы

Чаще встречаются технические ошибки, которые касаются невнимательности налогоплательщика: листы без подписи, отсутствие подтверждающих документов и т.д.

Среди погрешностей, связанных с некорректным заполнением декларации, можно выделить три самые распространенные:

  1. указания числа 1 в строке с номером корректировки при первичном обращении в налоговый орган (нужно писать 0);
  2. неверный шифр ОКТМО;
  3. некомпетентность в применении правил и законов для вычета налога.

Вышеперечисленные недочеты не критичны. В худшем случае у заявителя просто не примут декларацию.

К серьезным нарушениям относят неполное предоставление данных и частичное заполнение пунктов формы 3-НДФЛ.

Халатность в оформлении может привести к тому, что налоговый инспектор неправильно обработает информацию и не произведет вычет, а обратится к вам с требованием уплатить налог в государственную казну.

Порядок составления документа зависит от цели, которую заявитель преследует при оформлении справки. Бланк состоит из 19 листов, физическое лицо заполняет только те страницы, которые ему необходимы.

Источник: https://AktBuh.ru/3-ndfl/630-zapolnit-3-ndfl-online.html

Инструкция по заполнению 3-НДФЛ онлайн

Как онлайн заполнить декларацию 3 ндфл

Как оформить доход, полученный через Solar Staff в декларации 3-НДФЛ в электронном виде в ЛК ФЛ на сайте ФНС РФ

Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц возможно в электронном виде без специального программного обеспечения. В приложении к декларации необходимо будет передать договор-оферту с Solar Staff и акты выполненных работ и оказанных услуг. Акты за отчетный период можно сгенерировать в личном кабинете и скачать архивом.

Кому подойдет данный способ заполнения? 

Данный способ заполнения подходит тем, у кого есть доступ вличный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России или к порталу Госуслуги.

Инструкция по заполнению декларации онлайн на сайте ФНС

9 шагов заполнения 3-НДФЛ: 

  1. Перейдите по ссылке в личный кабинет на сайте ФНС России
  2. Введите свои данные для входа: логин и пароль. Если вы не зарегистрированы на сайте ФНС, войти в личный кабинет можно через портал Госуслуги
  • Пароль для доступа в личный кабинет налогоплательщика можно получить при личной явке в любую налоговую инспекцию России.
  • Через портал Госуслуги с обязательным подтверждением личности (личной явкой в МФЦ/с помощью электронной подписи/ через интернет-банки/ почтой), подробнее о регистрации можно прочитать по ссылке

После входа вы попадете на главную страницу сервиса, где вы увидите свои ФИО и ИНН

3. Выберите раздел Жизненные ситуации, в котором сможете приступить к заполнению и/или подаче декларации 3-НДФЛ

4. Выберите способ Заполнить онлайн
В процессе заполнения декларации онлайн вы можете остановиться в любой момент. Черновик будет сохранен и доступен для редактирования.

Вам также будет доступен вариант загрузки файла декларации, заполненного в специальной программе Декларация.

5. Далее выберите из списка ИФНСи укажите год, за который подается декларация:

  • В какой налоговый орган направить можно узнать по адресу регистрации или через сервис на сайте ФНС
  • Если вы подаете декларацию за данный период впервые, выберите Да в соответствующем пункте. Для повторной подачи – выберите Нет.
  • Выберите доходы, о которых вы собираетесь заявить. Если Вы декларируете только доходы, полученные через сервис Solar Staff, выберете вкладкуна категории «За пределами РФ» и нажимаем “Добавить источник дохода”. Еслидоход полученНЕ только от Solar Staff, то  при наличии вопросов вы можете обратиться в нашу службу поддержки для индивидуальной консультации. 

6. Во вкладке Доходы за пределами РФ заполняем сведения о полученном доходе, в том числе суммы доходов на основании актов выполненных работ и оказанных услуг в сервисе Solar Staff:

  • Наименование:ТИЭМЭС СОЛАРВЕБ ЛИМИТЕД ИНН 9909526397 КПП 997789001
  • Код страны: 196 – КИПР
  • Налоговая ставка: 13%
  • Вид дохода: 4800 – Иные доходы
  • Предоставить налоговый вычет: Не предоставлять вычет
  • Сумма дохода в валюте: сумма по акту
  • Дата получения дохода: дата акта 
  • Дата уплаты налога:не заполнять
  • Если в акте указаны рубли:
    – Наименование валюты – 643 – Российский рубль
    Курс на дату дохода – 1 у.е. = 1 руб.
    Курс на дату уплаты налога – не заполнять
  • Если в акте указаны евро или доллар:

– Дата получения дохода –дата акта
– Наименование валюты: 978 – для евро или 840 ­– для доллара США
– Курс на дату дохода: курс ЦБ РФ на дату инвойса. Курс валюты к рублю проставьте на дату получения дохода согласно данным сайта ЦБ РФ:

– Вид дохода: 4800 – Иные доходы
– Сумма дохода в валюте: сумма по акту
– Сумма в рублях по курсу ЦБ: рассчитывается автоматически исходя из курса

Важно! 

  • В случае получения дохода за период в двух валютах (и более) необходимо столько раз добавить источник дохода сколько месяцев вы получали доход по каждой валюте. Например: если в один месяц был получен доход и в рублях и в евро, то необходимо добавить отдельно доход в рублях и отдельно в евро. 
  • Необходимо столько раз внести сведения о доходе, нажимая кнопку «Добавить источник дохода», сколько месяцев вы получали доход через сервис Solar Staff. Заполнение производится по образцу выше. Отличаться будут только суммы и даты получения дохода, т.е. даты инвойсов.  

7. Если у вас есть налоговые вычеты, то необходимо выбрать имеющиеся и заполнить данные. Если у вас отсутствуют налоговые вычеты, то необходимо просто перейти Далее.

8. На следующем шаге вы увидите сумму налога к уплате, а также сможете просмотреть файл декларации в формате PDF или XML.

  • Вы можете скачать и распечатать сформированнуюдекларацию в формате PDF, если хотите лично подать 3-НДФЛ в ИФНС
  • Для направления декларации в электронном виде необходимо Добавить подтверждающие документы к декларации, а именно договор-оферту с Solar Staff и акты выполненных работ и оказанных услуг. Декларацию необходимо подписать электронной подписью. Цифровая подпись нужна в обязательном порядке для электронного способа подачи налоговой декларации, вне зависимости от того, была ли она заполнена онлайн или с помощью программы Декларация:

9. После отправки декларации вы получите электронное сообщение из налоговой о том, что документы получены. Передайте это сообщение в онлайн-чат службы поддержки Solar Staff.

Оплатить налог онлайн вы можете после подачи декларации в личном кабинете на сайте nalog.ru или сформировать квитанцию по нашей подробной инструкции.

Для получения дополнительной консультации напишите нам в онлайн-чат из личного кабинета Solar Staff или отправьте письмо на support@solar-staff.com

Источник: https://help.solar-staff.com/ru/articles/3377342-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-3-%D0%BD%D0%B4%D1%84%D0%BB-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD

Вам нужно это знать
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: